Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | 2224001598 | inštalácia na nový server | 4500231771 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 4,226,70 | |
| 23.02.2024 | 2224001599 | servis BL767IR | 4500233497 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 330,00 | |
| 23.02.2024 | 2224001600 | spojovací, spotrebný materiál | 4500233591 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 299,31 | |
| 23.02.2024 | 2224001601 | servis BL289VL | 4500233631 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 606,07 | |
| 23.02.2024 | 2224001602 | oprava fixačnej jednotky | 4500231608 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 525,00 | |
| 23.02.2024 | 2224001603 | Pracovné náradie | 4500233719 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 145,25 | |
| 23.02.2024 | 2224001604 | ND na vozidlá | 4500233184 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 719,30 | |
| 23.02.2024 | 2224001605 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500233004 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 234,87 |
| 23.02.2024 | 2224001606 | ND na vozidlá | 4500233628 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 285,67 | |
| 23.02.2024 | 2224001607 | Plynová vzpera | 4500233429 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 113,32 |