Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.12.2023 2223015132 OOPP 4500230248 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 291,00
27.12.2023 2223015133 pranie, čistenie OOPP 12/23 4500230922 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 36,73
27.12.2023 2223015134 rozraďovač ZM/2022/0104 4500230181 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 4,30
27.12.2023 2223015135 kontrola, čistenie komínov 4500230275 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 160,00
27.12.2023 2223015136 zneškodnenie, uloženie odpadu ZML/328/2010 4500231113 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 517,54
27.12.2023 2223015137 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500226972 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 1,210,60
27.12.2023 2223015138 ND na vozidlá 4500231106 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 187,10
27.12.2023 2223015140 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230740 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 7,367,76
27.12.2023 2223015141 STK vozidiel 4500229862 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 587,50
27.12.2023 2223015142 servis BL018TR 4500230776 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 439,00