Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2025 2125000324 Zmluva o Dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0463 BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK 55125808 4,143,564,92
08.08.2025 2125000326 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0077 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,606,898,00
08.08.2025 3025000512 pokuta za rýchlosť v zahraničí SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE RENDŐRFŐKAPITÁNYA, Jókai ut. 15, Vásárosnamény, 4800, HU 15720546 70,000,00
08.08.2025 2125000325 Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce ZM/2024/0206 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 77,647,05
08.08.2025 2225008258 Pramenitá voda Beharovce 4500255090 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 35,00
07.08.2025 2225008213 Filtračné vložky 4500258132 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 135,00
07.08.2025 2225008214 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500256308 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,548,40
07.08.2025 2225008215 oprava DBZ na I/17 ZM/2024/0477 4500256870 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,020,40
07.08.2025 2225008216 Y-nože sada pre Timan RC1000 4500257854 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 335,00
07.08.2025 2225008217 ND na vozidlá 4500257473 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 657,72