Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004501 | Oprava BA587PK | 4500253403 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 247,25 | |
| 30.04.2025 | 2225004502 | OOPP | 4500252252 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 829,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004503 | Elektroinštalačný materiál | 4500254381 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 395,78 | |
| 30.04.2025 | 2225004504 | Chemikálie | 4500254105 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 803,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004505 | ND na TZ v tuneli | 4500254386 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 999,71 | |
| 30.04.2025 | 2225004506 | Tankovací číp | 4500254420 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 249,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004507 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253625 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 120,68 |
| 30.04.2025 | 2225004508 | nájom nízkozdviž. vozíka | 4500253687 | Linde Material Handling SK s.r.o., Záblatie 859, Trenčín, 911 06, SK | 31444806 | 108,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004509 | Pneumatiky | 4500254123 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 92,36 | |
| 30.04.2025 | 2225004510 | Oprava BL476RM | 4500254162 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 781,40 |