Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004491 | Revízie plynových zar. | ZM/2022/0294 | 4500253296 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 328,00 |
| 30.04.2025 | 2225004492 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500254569 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |
| 30.04.2025 | 2225004493 | ND na vozidlá | ZM/2024/0126 | 4500252460 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |
| 30.04.2025 | 2225004494 | ND na vozidlá | 4500254726 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 395,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004495 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500254160 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 224,70 |
| 30.04.2025 | 2225004496 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254583 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 266,15 |
| 30.04.2025 | 2225004497 | ND na vozidlá | 4500254498 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 74,52 | |
| 30.04.2025 | 2225004498 | mazivá | 4500254633 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 663,60 | |
| 30.04.2025 | 2225004499 | mesačná kontrola EPS | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 30.04.2025 | 2225004500 | Oprava BL052SJ | 4500253968 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 70,16 |