Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.12.2020 2220015226 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180703 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,552,00
31.12.2020 2220015227 dopravné značky ZM/2019/0382 4500180583 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,440,00
31.12.2020 2220015228 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180694 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,466,90
31.12.2020 2220015229 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180681 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,888,00
31.12.2020 2220015230 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180569 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,168,00
31.12.2020 2220015231 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180568 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,270,00
31.12.2020 2220015232 kontrola a čistenie komínov SSUD Mengusovce 4500181065 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 341,67
31.12.2020 2220015233 servisný vysávač 4500181201 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 311,00
31.12.2020 2220015234 ND na vozidlá 4500181434 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 2,422,38
31.12.2020 2220015235 pneumatiky 4500181483 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 582,48