Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.10.2019 2219013083 paušál BOZP a OPP za 3.Q.2019, samolepky 4500143183 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 150,00
16.10.2019 2219013084 pečivo ZM/2019/0058 4500159541 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 57,16
16.10.2019 2219013087 batéria ZM/2017/0066 4500159427 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 232,35
16.10.2019 2219013088 oprava elektroniky a programovanie vozíkov 4500159290 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 987,79
16.10.2019 2219013089 zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody ZM/2015/0489 4500154929 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,331,62
16.10.2019 2219013090 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500159314 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 76,79
16.10.2019 2319013616 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/15746 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 23,283,48
16.10.2019 2119001162 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,493,006,26
16.10.2019 2119001165 stavebné práce ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 296,164,84
16.10.2019 5019000408 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 60,00