Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.05.2019 2219005876 ND pre opravy NZ1 a NZ2 - tunel Bôrik 4500149574 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,060,00
17.05.2019 2219005878 oprava sčítača dopravy Beluša na D1 Ladce - Sverepec ZM/2019/0081 4500148013 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 193,00
17.05.2019 2219005879 výmena špirály predohrevu a štartovacích batérií NZ1 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148196 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,842,63
17.05.2019 2219005880 výmena palivových hadíc NZ1 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500149231 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 495,00
17.05.2019 2219005881 výmena štartovacích batérií NZ2 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148194 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,000,50
17.05.2019 2219005882 výmena palivových hadíc a nabíjačky štartovacích batérií NZ2 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500149230 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,320,00
17.05.2019 2219005883 brzdový bubon Merecedes 4500151033 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 542,40
17.05.2019 2219005885 stavebný, hutný materiál 4500151562 ZENIT SK, s.r.o., ul. Nová 831/78, Koš, 972 41, SK 36307599 28,55
17.05.2019 2219005890 oprava sčítača dopravy SČ S101 Einsteinova na D1 Viedenská cesta - Prístavný most ZM/2019/0081 4500148018 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,484,00
17.05.2019 2219005891 oprava sčítača dopravy SČ2 ZA na D1 Ladce - Sverepec ZM/2019/0081 4500148020 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 63,50