Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2019 2219001034 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,108,68
05.02.2019 2219001083 seminár 04.02.2019 4500144381 SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK 35757736 195,00
05.02.2019 3019000091 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -28,85
05.02.2019 2219000939 stravné lístky SSÚD TT ZML/1039/2010 4500145263 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,792,00
05.02.2019 2219000946 prenájom rohoží za 31.12.2018 - 27.1.2019 ZML/441/2010 4500143820 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 93,12
05.02.2019 2219000962 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500145316 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,875,20
05.02.2019 2219000968 wifi ČS za 01/2019 4500141906 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
05.02.2019 2219000942 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 330,69
05.02.2019 2219000944 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 34134697 233,37
05.02.2019 2319000948 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/01717 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,931,80