Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2018 2217016229 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,401,81
10.01.2018 2217016230 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 908,11
10.01.2018 2217016231 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,036,23
10.01.2018 2218000028 stravné lístky za SSÚD TT ZML/1039/2010 4500123272 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,582,50
10.01.2018 2318000014 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02774 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 2,046,33
10.01.2018 2117001385 Osobný automobil ET/2017/0328 4500124075 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 24,900,00
10.01.2018 2117001386 Osobný automobil ET/2017/0328 4500124075 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 24,900,00
10.01.2018 2117001387 Osobný automobil ET/2017/0328 4500124075 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 24,900,00
10.01.2018 2117001390 sanácia havarijného zosuvu na R2 Budča - Zvolen ĽJP ZM/2017/0248 4500116740 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 173,846,80
10.01.2018 2117001391 sanácia havarijného zosuvu na R2 Budča - Zvolen ĽJP ZM/2017/0248 4500116740 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 36,000,00