Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2018 2217016256 čerpanie a vývoz fekálií, odp.Turč.Štiavnička 4500121594 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 106,47
10.01.2018 2217016257 komplexné servisné služby k IS Mosty za obdobie 1.10. - 31.12.2017 - 4.Q. ZM/2015/0477 4500123915 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,101,44
10.01.2018 2217016279 kompletná oprava povrchových úprav podlahy dielní na SSÚD MA 4500122379 DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47210800 19,684,80
10.01.2018 2217016288 oprava oplotenia diaľnice D2 v úseku mosta D2-088, križ.Malacky 4500116458 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 21,744,20
10.01.2018 2217016310 oprava vstupnej brány (areál Nebojsa) a opravu oplotenia objektov SSÚR1 Galanta 4500120600 NIZO-stavebniny s.r.o., Tešedíkovo 1105, Tešedíkovo, 925 82, SK 47580445 8,350,00
10.01.2018 2218000033 náhradné diely 4500123206 Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum, Štiavnická 5450/16, Ružomberok, 034 01, SK 48292796 458,10
10.01.2018 2317017739 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/00277 Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža - Slovenská provincia, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK 00587117 10,193,15
10.01.2018 2318000044 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/17771 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčín-Orechové, Orechovská 2/1, Trenčín, 911 05, SK 34072667 8,167,73
10.01.2018 2318000150 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/00806 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 36126624 1,931,80
10.01.2018 2318000152 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/00807 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 36126624 5,676,52