Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012866 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246198 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,640,51 |
| 08.11.2024 | 2224012858 | Oprava BL792LB | 4500245156 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,006,88 | |
| 08.11.2024 | 2224012867 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246207 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,777,30 |
| 08.11.2024 | 2224012868 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500245023 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,702,10 |
| 08.11.2024 | 2224012859 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0093 | 4500246505 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 118,93 |
| 08.11.2024 | 2224012869 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246182 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,795,63 |
| 08.11.2024 | 2324012052 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14797 | KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany 104, Chmiňany, 082 33, SK | 36499757 | 19,50 | |
| 08.11.2024 | 2224012870 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500247005 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,484,80 |
| 08.11.2024 | 2224012860 | Provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0092 | 4500246506 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 331,75 |
| 08.11.2024 | 2224012871 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500246197 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,986,19 |