Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012656 | servis BL720RO | 4500245867 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 343,41 | |
| 06.11.2024 | 2224012782 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242327 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 06.11.2024 | 2224012785 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242554 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 06.11.2024 | 2224012657 | Výroba a predaj hydraulických hadíc | 4500245993 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 94,73 | |
| 06.11.2024 | 2224012658 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500245601 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,157,82 |
| 06.11.2024 | 2224012659 | Pracovný odev | 4500246078 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 7,956,72 | |
| 06.11.2024 | 2224012660 | Čistenie a kontrola komínov | 4500242509 | Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 2,501,12 | |
| 06.11.2024 | 2224012791 | Pracovný odev | 4500246153 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 111,70 | |
| 06.11.2024 | 2224012661 | Autodiely | 4500246055 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 562,54 | |
| 06.11.2024 | 2224012662 | Servis - tunel Sitina | ZM/2024/0231 | 4500244591;4500245247 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 166,558,04 |