Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012181 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0415 | 4500243600 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 191,44 |
| 28.10.2024 | 2224012182 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0415 | 4500242886 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 170,80 |
| 28.10.2024 | 2224012183 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0415 | 4500244409 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 28.10.2024 | 2224012184 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0415 | 4500244369 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 355,67 |
| 28.10.2024 | 2224012185 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231656 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 6,868,00 |
| 28.10.2024 | 2224012188 | Mostová tabuľka | ZM/2024/0046 | 4500244903 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 864,00 |
| 28.10.2024 | 2224012189 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2020/0368 | 4500243298 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,116,50 |
| 28.10.2024 | 2224012190 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244769 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 20,911,00 |
| 28.10.2024 | 2224012191 | periodické skúšky | 4500244313 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 25,00 | |
| 28.10.2024 | 2324009393 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14332 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,815,95 |