Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012159 | umytie BL648RR | 4500245498 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 75,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012160 | náradie, maliarske potreby | 4500244930 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 273,40 | |
| 28.10.2024 | 2224012161 | elektroinštalačný materiál | 4500245372 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 344,52 | |
| 28.10.2024 | 2224012162 | servis reverznej osmózy | 4500243056 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 183,60 | |
| 28.10.2024 | 2224012163 | oprava kanalizácie | 4500244352 | Ján Lacík, Dlhé Pole 179, Dlhé Pole, 013 32, SK | 37740075 | 4,090,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012164 | obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500241860 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 16,630,20 |
| 28.10.2024 | 2224012165 | Obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500240727 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 21,453,99 |
| 28.10.2024 | 2224012166 | Obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500242412 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 23,287,86 |
| 28.10.2024 | 2224012167 | Obnova VDZ na D1 10/24 | ZM/2022/0313 | 4500240723 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,876,58 |
| 28.10.2024 | 2224012168 | servis ČOV | 4500245060 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 460,00 |