Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2024 2224002274 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 856,31
08.03.2024 2224002236 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500232646 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 146,64
08.03.2024 2224002285 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500231843 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 271,44
08.03.2024 2324001520 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02484 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 10,803,75
08.03.2024 2324001522 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02483 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 386,25
08.03.2024 2324001526 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02485 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 180,00
08.03.2024 2324001527 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02482 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 240,00
08.03.2024 2224002218 základný kurz obsluhy 4500233419 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 1,386,50
08.03.2024 2224002220 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233021 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 612,86
08.03.2024 2224002221 elektroinštalačný materiál 4500233704 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 391,67