Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 2224011023 | servis tunela Sitina 9/2024 | ZML/959/2010 | 4500242779 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 28,666,82 |
| 03.10.2024 | 2224011024 | provízia z predaja DZ 9/2024 | ZM/2024/0096 | 4500244745 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 85,58 |
| 03.10.2024 | 2224011025 | Pneumatiky Matador | 4500243732 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 788,32 | |
| 03.10.2024 | 2224011027 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243286 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,402,00 |
| 03.10.2024 | 2224011028 | Upratovacie služby 9/24 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.10.2024 | 2224011029 | Posypová soľ Bešeňová | ZM/2022/0501 | 4500243151 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 342,634,32 |
| 03.10.2024 | 2224011030 | aktivácia TV karty | 4500244127 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 262,50 | |
| 03.10.2024 | 2224011032 | ND na vozidlá | 4500243729 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,892,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011033 | ND na vozidlá | 4500243983 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 126,26 | |
| 03.10.2024 | 2224011034 | BOZP, OPP 9/24 | 4500242587 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 |