Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010374 | OOPP | 4500241615 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 7,117,85 | |
| 19.09.2024 | 2224010375 | OOPP | 4500241616 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,879,20 | |
| 19.09.2024 | 2224010376 | servis BL803ZM | 4500241730 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 929,33 | |
| 19.09.2024 | 2224010379 | obnova VDZ | ZM/2022/0312 | 4500242263 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 719,20 |
| 19.09.2024 | 2224010380 | údržba R4 Svidník-obchvat 8/24 | ZML/37/2010 | 4500242896 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 193,12 |
| 19.09.2024 | 2224010381 | STK na BT530FG | 4500243171 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 19.09.2024 | 2224010382 | servis, oprava Kärcher | 4500242842 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 231,10 | |
| 19.09.2024 | 2224010383 | podpora APV 9/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 19.09.2024 | 2224010384 | servis stroja HIDROMEK HMK | 4500242715 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 618,90 | |
| 19.09.2024 | 2224010385 | výmena skla HIDROMEK | 4500242994 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,300,00 |