Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | 2224008697 | Oprava BA904SL | 4500241324 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 5,956,32 | |
| 08.08.2024 | 2224008698 | Oprava BA497ME | 4500240326 | Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK | 47031972 | 3,405,40 | |
| 08.08.2024 | 2224008699 | Oprava AA292BP | 4500241390 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 394,32 | |
| 08.08.2024 | 2224008706 | dopravné značenie | ZM/2022/0312 | 4500238481 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 185,00 |
| 08.08.2024 | 2224008711 | chladnička veľká | ET/2024/0009 | 4500241122 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 324,00 |
| 08.08.2024 | 2224008712 | ETC - Prevádzka 07/2024 | ZM/2014/0461 | 4500241809 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 646,254,02 |
| 08.08.2024 | 2224008726 | kancelársky tovar | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,883,00 |
| 08.08.2024 | 2224008727 | IT materiál | 4500240207 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 582,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008728 | meteozariadenia | 4500238022 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,261,00 | |
| 08.08.2024 | 2124000551 | Dovývoj softvérových aplikácií | ZM/2019/0311 | 4500234104 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 6,940,00 |