Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.11.2023 2223012967 jesenná deratizácia MA, HP Brodské ZM/2023/0414 4500227890 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 591,25
13.11.2023 2223012968 jesenná deratizácia TN ZM/2023/0414 4500228107 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 131,06
13.11.2023 2223012969 deratizácia BA2 ZM/2023/0414 4500228225 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 910,43
13.11.2023 2223012971 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,197,66
13.11.2023 2223012972 realizácia VDZ na D1, D3 ZM/2022/0312 4500222921 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,061,00
13.11.2023 2223012973 ND na vozidlá 4500228796 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 879,54
13.11.2023 2223012974 tankovacie čipy 4500228185 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 49,80
13.11.2023 2223012975 revízie v areáli ČS KE ZM/2023/0403 4500228670 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 1,290,00
13.11.2023 2223012912 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 393,16
13.11.2023 2223012976 stavebné úpravy 4500228443 EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 45942030 850,00