Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2023 3023000688 používanie frekvencie a volacie znaky 4500226633 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36
04.10.2023 3023000690 pridelenie frekvencie za 4.Q.23 4500226685 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 43,65
04.10.2023 2323009328 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/09583 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -1,373,06
04.10.2023 3023000691 nájom telocvične 4500227918 Základná škola Sokolíkova 2, BA, Sokolíkova 2, Bratislava, 841 01, SK 36071021 264,00
04.10.2023 3023000694 nájom telocvične II. časť 4500227663 Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava-Dúbravka, 844 02, SK 00603406 462,00
04.10.2023 3023000693 nájomné telocvične, III. časť 4500227663 Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava-Dúbravka, 844 02, SK 00603406 462,00
04.10.2023 2223010780 kávovar ET/2023/0013 4500226431 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 355,00
04.10.2023 2223010781 elektronický stravný lístok, Doxx karta ZM/2022/0511 4500214965 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 537,50
04.10.2023 2223010782 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500225544 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,082,13
04.10.2023 2223010783 Kancelársky papier ZM/2022/0104 4500226416 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 215,00