Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.01.2024 2224000489 Gumený kryt 4500231787 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 110,00
26.01.2024 2224000490 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500231713 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,280,00
26.01.2024 2224000491 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500231802 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 24,356,55
26.01.2024 2224000495 posypový materiál ZM/2022/0497 4500231321 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 55,082,04
26.01.2024 2224000496 výpočet záväzkov k 31.12.2023 4500230252 Aktuárske výpočty s.r.o., Poštová 4, Bratislava, 811 06, SK 46014004 950,00
26.01.2024 2224000586 komunikačné školenie ZM/2022/0169 4500227491 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
25.01.2024 2124000031 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,422,494,95
25.01.2024 2324000567 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/49/2024 AGROSPOL Kalinovo, s.r.o., Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 984 01, SK 44977662 48,68
25.01.2024 2224000403 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 793,21
25.01.2024 2224000404 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 350,26