Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.07.2023 2223008103 odvoz komunálneho odpadu 4500213551 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 76,20
27.07.2023 2223008104 nájom kontajnerov 6/23 4500214183 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 27,30
27.07.2023 2223008105 prekrytie MZ na moste 4500222796 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 1,335,00
27.07.2023 2223008106 Potraviny 4500221734 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 191,17
27.07.2023 2223008107 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500222767 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,676,00
27.07.2023 2223008108 Rukavice 4500222271 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 967,70
27.07.2023 2223008109 ND na TZ v tuneli 4500217746 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 868,68
27.07.2023 2223008111 oprava BL070KZ 4500223226 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 1,527,81
27.07.2023 2223008112 oprava stroja energreen 4500219946 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 20,465,40
27.07.2023 2223008113 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -147,54