Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2024 2223015402 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500230447 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 118,80
08.01.2024 2223015414 poplatky za strediská 12/23 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
08.01.2024 2223015443 Zmluva o spoluužívaní veci ZM/2014/0284 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 900,00
08.01.2024 2223015444 Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny ZM/2014/0285 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 264,83
05.01.2024 2223015332 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 198,66
05.01.2024 2223015333 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 778,77
05.01.2024 2224000005 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0025 4500231234 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 632,79
05.01.2024 2223015337 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 338,83
05.01.2024 2224000006 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500231235 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 85,21
05.01.2024 2223015374 Pramenitá voda - tunel 4500226100 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00