Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2023 2223004389 IT Služby+Softvér ET/2022/0022 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
04.05.2023 2223004390 IT Služby+Softvér ET/2022/0021 4500214393 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 17,233,33
04.05.2023 2223004392 Elektroinštalačný m. 4500218434 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 621,95
04.05.2023 2223004401 Spojovací, spotr mat 4500219363 KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK 36513580 46,97
04.05.2023 2223004403 oprava zvodidiel Dvorníky 4500217340 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,682,00
04.05.2023 2223004404 výdaj stravy 04/2023 4500218174 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 378,00
04.05.2023 2223004407 Pracovné náradie 4500219488 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 489,55
04.05.2023 2223004410 Likvidácia odpadu ZML/226/2010 4500219575 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,644,99
04.05.2023 2223004422 Zvoz separovaného zberu 4500218184 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 63,90
04.05.2023 2223004425 oprava MVV2 na D1 ZM/2019/0081 4500216355 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 8,544,00