Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2025 2225013824 AdBlue ZM/2024/0486 4500264035 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 359,10
16.12.2025 2225013826 Obaľ.drva za studena 4500263732 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,970,00
16.12.2025 2225013828 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500263394 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,400,00
16.12.2025 2225013831 technická kontrola 4500262415 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 100,00
16.12.2025 2225013832 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0477 4500261260 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,055,00
16.12.2025 2225013834 Zabezpečenie jesennej deratizácie ZM/2023/0415 4500262867 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 139,74
16.12.2025 2225013835 Práčka 4500263960 D&R spol. s r.o., Hviezdoslavova 239/24, Zvolen, 960 01, SK 36050466 291,87
16.12.2025 2225013836 Nábytok ET/2025/0022 4500260542 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 1,980,00
16.12.2025 2225013837 El. prístroje ET/2025/0021 4500264065 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 790,00
16.12.2025 2225013817 Vyúčtovanie STRATEGIE 4500262328 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 87,60