Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2223010956 | servis BL665ZF | 4500226869 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 174,89 | |
| 06.10.2023 | 2223010957 | Vysielačka | 4500226331 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 476,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010958 | Nápojové poukážky PB | ET/2023/0026 | 4500226917 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 141,40 |
| 06.10.2023 | 2223010959 | Nápojové poukážky MA | ET/2023/0026 | 4500226960 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 197,40 |
| 06.10.2023 | 2223010960 | Pneumatiky | 4500226233 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 3,280,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010964 | výkon SOPOS na PS | 4500224030 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 820,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010966 | vývoz VKK, uloženie odpadu | 4500225954 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 892,94 | |
| 06.10.2023 | 2223010967 | uloženie odpadu | 4500225088 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,057,30 | |
| 06.10.2023 | 2223010969 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 06.10.2023 | 2223010971 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 47,594,20 |