Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | 3023000688 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500226633 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 04.10.2023 | 3023000690 | pridelenie frekvencie za 4.Q.23 | 4500226685 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 04.10.2023 | 2323009328 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09583 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | -1,373,06 | |
| 04.10.2023 | 3023000691 | nájom telocvične | 4500227918 | Základná škola Sokolíkova 2, BA, Sokolíkova 2, Bratislava, 841 01, SK | 36071021 | 264,00 | |
| 04.10.2023 | 3023000694 | nájom telocvične II. časť | 4500227663 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava-Dúbravka, 844 02, SK | 00603406 | 462,00 | |
| 04.10.2023 | 3023000693 | nájomné telocvične, III. časť | 4500227663 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava-Dúbravka, 844 02, SK | 00603406 | 462,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010780 | kávovar | ET/2023/0013 | 4500226431 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 355,00 |
| 04.10.2023 | 2223010781 | elektronický stravný lístok, Doxx karta | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 537,50 |
| 04.10.2023 | 2223010782 | servis, údržba ISD na D1, D2,D4 | ZML/687/2010 | 4500225544 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,082,13 |
| 04.10.2023 | 2223010783 | Kancelársky papier | ZM/2022/0104 | 4500226416 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 215,00 |