Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2023 2223000993 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 46,61
07.02.2023 2223000980 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 579,90
07.02.2023 2223000983 PHM ZM/2011/0402 4500215653 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,557,49
07.02.2023 2123000043 Znalecký posudok č. 5/2023 pre trvalý záber - výkup pozemkov pre stavbu R1 B. Bystrica- S.Ľupča, I.etapa. Obj.4004/2023 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 190,00
06.02.2023 2223000939 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500214913 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 98,60
06.02.2023 2223000941 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500214725 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,616,00
06.02.2023 2223000944 ND na vozidlá, batérie 4500215608 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 861,67
06.02.2023 2223000881 Pramenitá voda 01/2023 4500214136 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 30,00
06.02.2023 2223000886 žehlenie, pranie OOPP 1/23 4500214404 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 173,25
06.02.2023 2223000904 Nájom fľaša oceľová 4500215154 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 350,00