Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.07.2023 2223007224 meranie nápr. zaťažení 06/23 ZM/2019/0313 4500217681 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 13,000,00
07.07.2023 2223007252 pranie, žehlenie OOPP 6/23 4500220934 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 309,79
07.07.2023 2223007254 Zvoz separovaného zberu 4500220936 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 120,50
07.07.2023 2223007255 ND ČOV 4500222176 Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK 37759451 106,19
07.07.2023 3023000554 úhrada súdneho poplatku 4500222664 Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK 00165859 2,50
07.07.2023 2223007229 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 349,93
07.07.2023 2223007230 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,00
07.07.2023 2223007232 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 307,87
07.07.2023 2223007227 PHM ZM/2011/0402 4500222752 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,941,94
07.07.2023 2223007239 Kancelársky stôl ZM/2022/0173 4500221555 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 1,520,00