Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005383 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500220365 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 4,620,00 |
| 29.05.2023 | 2223005405 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500219605 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 494,84 | |
| 29.05.2023 | 2223005385 | ND na vozidlá | 4500220619 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 812,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005419 | Pracovný valec - servo | 4500220651 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,433,15 | |
| 29.05.2023 | 2223005387 | OaÚ ostatné | 4500220234 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 45,80 | |
| 29.05.2023 | 2223005425 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219213 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 331,20 |
| 29.05.2023 | 2223005452 | Efektívna komunikácia | ZM/2022/0169 | 4500219095 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,750,00 |
| 29.05.2023 | 2223005426 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219610 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,442,00 |
| 29.05.2023 | 2223005456 | Kancelársky materiál | 4500220068 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 300,00 | |
| 29.05.2023 | 2123000256 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |