Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.01.2025 2225000289 spotreba elektrickej energie ZM/2024/0351 4500249465 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,747,71
22.01.2025 2225000326 Vyúčtovanie seminára 4500247679 SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK 35757736 50,00
22.01.2025 5025000357 štartovný poplatok 4500249658 Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, Bratislava, 841 01, SK 46396136 1,168,50
22.01.2025 2125000016 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 4,884,574,42
22.01.2025 2225000285 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500249900 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 2,782,889,44
22.01.2025 2225000236 Podpora systému EDZ 12/24 ZM/2024/0081 4500249564 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 154,984,62
22.01.2025 2225000286 Provízia z predaja DZ 12/2024 ZM/2024/0097 4500249964 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 70,70
22.01.2025 2225000287 odmena za predaj EDZ 2023 ZM/2024/0093 4500249952 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 186,68
22.01.2025 2225000288 Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou ZML/690/2010 Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK 309451 1,578,37
22.01.2025 2225000290 servis tlačiarne OKI ES 9476 4500246965 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 88,90