Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.12.2025 2225014283 Oprava tlačiarne OKI ES 9476 4500264068 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 143,40
29.12.2025 2225014284 Oprava tlačiarne - servis finišera 4500263336 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 689,00
29.12.2025 2225014285 oprava brány č. L1 Prešov 4500264266 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 568,00
29.12.2025 2225014286 technická podpora 11/2025 ZM/2024/0081 4500264799 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 184,764,78
29.12.2025 2225014287 preprava soli 4500264009 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,447,20
29.12.2025 2225014288 STK AA263JR 4500263541 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 91,87
29.12.2025 2225014290 BOZP, OPP 10-12/2025 4500251125 Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, ČSA 11, Banská Bystrica, 974 01, SK 40888185 210,00
29.12.2025 2225014291 Údržba tunelov 12/2025 ZM/2025/0848 4500264583 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,315,10
23.12.2025 2125000628 ocenenie porastov OBJ/86046/2025 SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, Žilina, 010 09, SK 36364584 630,00
23.12.2025 2125000629 Zmluva na vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a KD pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto - Osčadnica ZM/2020/0399 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 179,420,00