Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 2224013308 | OOPP | 4500245798 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 371,20 | |
| 19.11.2024 | 2224013309 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500246195 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 262,80 |
| 19.11.2024 | 2224013310 | Tonery | 4500246436 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 831,00 | |
| 19.11.2024 | 2224013311 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500245200 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,980,00 |
| 19.11.2024 | 2224013312 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244943 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,163,00 |
| 19.11.2024 | 2224013313 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245079 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,233,10 |
| 19.11.2024 | 2324011781 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15181 | Berger Corporation, a.s., Plzenská 39, Košice, 040 11, SK | 44671547 | 1,230,63 | |
| 19.11.2024 | 2224013319 | revízna kniha výťahu | 4500246113 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 6,24 | |
| 19.11.2024 | 2324011782 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15182 | Nová Bodva, družstvo, Turnianska Nová Ves 140, Turnianska Nová Ves, 044 02, SK | 36861413 | 13,237,51 | |
| 19.11.2024 | 2224013320 | podpora, údržba MS prostredia | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |