Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013366 | Oprava PHP | ZM/2023/0469 | 4500245421 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,004,00 |
| 20.11.2024 | 2224013367 | oprava požiarnych zariadení | 4500245419 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 114,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013335 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 615,46 | |
| 20.11.2024 | 2224013368 | ND na vozidlá | 4500246419 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 784,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013336 | odmena EETS 10/2024 | ZM/2024/0179 | 4500246517 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 140,344,08 |
| 20.11.2024 | 2224013337 | Karta fpoho, eStravenka 11/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 49,78 |
| 20.11.2024 | 2224013370 | Predplatné na rok 2025 | 4500247027 | LUXUR Media SK, s. r. o., Koceľova 15, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51104911 | 41,66 | |
| 20.11.2024 | 2224013339 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500246322 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,213,00 |
| 20.11.2024 | 2224013340 | Školenie VO | 4500244387 | Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o., Nová 308/59, Šamorín, 931 01, SK | 47971592 | 800,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013341 | oprava BA980PI | 4500246420 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 1,398,30 |