Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.04.2024 2224003801 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -16,779,77
17.04.2024 2224003802 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -3,886,65
17.04.2024 2224003803 AdBlue ZM/2020/0312 4500235703 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 885,70
17.04.2024 2224003805 oprava WC 4500236416 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 45,00
17.04.2024 2224003806 servis BA685PP 4500234487 Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 51543184 206,50
17.04.2024 2224003808 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0093 4500236521 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 149,61
17.04.2024 2224003809 nastavenie váhy 4500232511 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 2,500,00
17.04.2024 2224003810 Oprava váhy 4500234853 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 980,00
17.04.2024 2224003811 Skladanie plotra 4500236693 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 6,00
17.04.2024 2224003813 ND na BL267FB 4500236222 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 105,00