Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2324009468 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14331 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 15,643,36 | |
| 28.10.2024 | 2324009470 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14337 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 579,68 | |
| 28.10.2024 | 2324009472 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14341 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,335,63 | |
| 28.10.2024 | 2224012213 | Denník disp. služby | 4500245499 | Tlačiareň LUNA, s.r.o., Moravský Svätý Ján 3, Moravský Svätý Ján, 900 71, SK | 36246948 | 140,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012215 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500235926 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 200,00 |
| 28.10.2024 | 2224012216 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500245633 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 276,50 |
| 28.10.2024 | 2224012217 | ND na BL576AE | 4500245098 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,067,38 | |
| 28.10.2024 | 2224012218 | Pneumatiky | 4500245336 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 913,92 | |
| 28.10.2024 | 2224012219 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500245443 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,290,50 |
| 28.10.2024 | 2224012220 | servis BL094RN | 4500244557 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 232,50 |