Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.03.2024 2224002305 prenájom, servis prenosných wc ZM/2021/0106 4500234108 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,849,89
11.03.2024 2224002306 balík služieb, poplatok 4500234013;4500233849 Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19, Bratislava, 811 09, SK 35800861 2,096,00
11.03.2024 2324001675 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02569 Rímskokatolícka farnosť sv. Bartolomeja, Košice - Myslava, Myslavská 137/128, Košice, 040 16, SK 31998194 44,858,06
11.03.2024 2224002314 Likvidácia odpadu 02/24 4500233289 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 756,14
11.03.2024 2224002315 štvrťročná kontrola EPS 4500230294 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 270,00
11.03.2024 2224002316 provízia z predaja DZ 01/24 ZM/2024/0079 4500234107 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 485,78
11.03.2024 2224002317 odmena z predaja DZ 02/24 ZM/2024/0096 4500234715 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 236,29
11.03.2024 2224002318 oprava, údržba Xerox 4500233501 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 168,30
11.03.2024 2224002319 oprava BL448UI 4500234434 AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK 17329477 437,60
11.03.2024 2224002320 výmena výkonového ističa 4500234188 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 985,00