Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011208 | Nápojové lístky | ZM/2024/0026 | 4500244025 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 36,40 |
| 07.10.2024 | 2224011209 | Oprava stroja BL995YJ | 4500242901 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 935,72 | |
| 07.10.2024 | 2224011210 | Oprava stroja BL045YI | 4500242903 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 906,42 | |
| 07.10.2024 | 2224011211 | Stavebný, hutný materiál | 4500244217 | Bargertex s. r. o., Mlynská 43, Gerlachov, 059 42, SK | 53006470 | 58,50 | |
| 07.10.2024 | 2224011212 | Pracovné náradie | 4500243722 | Jaromír Michalec, Hlavná 530/159, Hrabušice, 053 15, SK | 52241467 | 1,625,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011213 | Pracovné náradie | 4500244362 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 152,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011225 | Právne služby 09/2024 | ZM/2017/0181 | 4500245683 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 4,530,00 |
| 07.10.2024 | 2224011226 | Právne služby 09/2024 | ZM/2017/0181 | 4500245684 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,980,00 |
| 07.10.2024 | 2224011227 | Oprava mosta R1-003 | ZM/2023/0400 | 4500237898 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 239,761,99 |
| 07.10.2024 | 2224011229 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500243112 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,026,00 |