Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2024 2224001048 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232005 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 446,50
08.02.2024 2224001049 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232140 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 430,00
08.02.2024 2224001050 Oprava BL934IK 4500232789 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 146,15
08.02.2024 2224001051 Elektroinštalačný materiál 4500231657 ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, Žilina - Bytčica, 010 09, SK 36401676 903,00
08.02.2024 2224001052 Pranie prádla 01/2024 4500231291 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 274,96
08.02.2024 2224001053 kávovar, kanvica ET/2023/0013 4500232689 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 617,56
08.02.2024 2224001054 Likvidácia odpadu 01/24 4500232030 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 678,19
08.02.2024 2224001055 Likvidácia odpadu 01/24 4500232027 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 82,00
08.02.2024 2224001056 ND na vozidlá, mazivá 4500232515 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 659,00
08.02.2024 2224001057 Olej motorový 4500232705 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25