Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2023 2123000750 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,518,50
16.11.2023 2223013119 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500226900 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
16.11.2023 2223013120 servis BL226IK 4500228406 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 769,55
16.11.2023 2223013121 Autopotreby, ND na vozidlá 4500228745 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 216,00
16.11.2023 2223013122 školenie zamestnancov 4500228343 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK 34701834 380,00
16.11.2023 2223013123 asfaltové zálievky ZM/2020/0394 4500221241;4500228132 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 770,96
16.11.2023 2223013124 ND na BA189MC 4500228458 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 662,34
16.11.2023 2223013125 servis BL124RO 4500228505 Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 51543184 148,91
16.11.2023 2223013126 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228678 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 29,10
16.11.2023 2223013127 školenie vodičov 4500228157 Autoškola Apollo 1 s. r. o., Mierová 833/11, Žarnovica, 966 81, SK 52364917 672,00