Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.07.2023 2223007933 oprava rázového uťahováka 4500223450 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 224,50
25.07.2023 2223007934 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0257 4500221579 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 4,764,75
25.07.2023 2223007935 oprava BA684VC 4500223343 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 2,220,00
25.07.2023 2223007936 upratovanie T.Štiavnička 4500222834 UNI-LUX s.r.o., Martina Rázusa 1171/36, Žilina, 010 01, SK 51427745 1,845,00
25.07.2023 2323007611 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07780 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,687,60
25.07.2023 2223007937 spojovací, spotrebný materiál 4500222947 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 1,124,49
25.07.2023 2323007612 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07781 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 19,126,92
25.07.2023 2223007938 servis, revízie EPS 4500215633 Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK 36187917 212,30
25.07.2023 2223007939 ND na vozidlá 4500222809 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 2,42
25.07.2023 2223007940 hutný, stavebný materiál 4500223046 NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o., Piešťanská 31/A, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 46929720 263,28