Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2023 2223000129 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,520,93
16.01.2023 2223000151 OP a OS elektr. zar. ZM/2022/0299 4500212170 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 150,00
16.01.2023 2323000153 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/00434 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 1,161,64
16.01.2023 2123000015 Zmluva o poskytnutí služieb Stavebnotechnického dozoru pre D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka ZM/2016/0426 BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 52,069,00
16.01.2023 2123000011 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť Stavebnotechnického dozoru pre D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II etapa ZM/2016/0354 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 47,216,00
16.01.2023 5023000111 ročné predplatné BETON 4500214656 Beton TKS, s.r.o., Samcova 1, Praha, 111 00, CZ 26463407 39,60
16.01.2023 2123000013 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 388,278,40
16.01.2023 2223000092 posypová soľ Brodno ZM/2022/0501 4500214505 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 35,509,98
16.01.2023 2323000168 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30703/VB-012/2022/DolnéNaštice/SO 513-00/1462/FurJa PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 211,32
16.01.2023 2223000117 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2022/0020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 8,413,80