Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.05.2020 2220004928 evo diesel ZM/2011/0402 4500170126 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -3,114,30
20.05.2020 5020000277 Rúško jednorazové 4500169957 Carage s.r.o., Černyševského 12, Bratislava, 851 01, SK 51703742 520,00
20.05.2020 2220005018 Samsung Galaxy A40 ZM/2018/0338 4500170217 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
20.05.2020 2120000543 OBJEDNAVKA - R1 NITRA - SELENEC - GP LUZIANKY-P.HAJE OBJ/11689/2020 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 640,00
20.05.2020 2120000546 Dodávka zvyslých dopravných značiek ZM/2019/0478 4500167994 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 592,40
20.05.2020 2120000547 Projektová dokumentácia ZM/2019/0404 4500164757 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,560,00
20.05.2020 2120000548 Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia ZM/2019/0478 4500168000 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,004,43
20.05.2020 2120000549 Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia ZM/2019/0478 4500168087 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,290,43
20.05.2020 2120000550 dodávka a montáž trvalých dopravných značiek ZM/2019/0478 4500168338 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,184,80
20.05.2020 2120000551 Výkon činnosti SD - odborníka na kontrolu dokumentácie zhotoviteľa 8970/2020 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 18,090,00