Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2019 2219014194 oprava a údržba 4500158902 ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK 48084794 1,951,00
08.11.2019 2219014195 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159791 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 6,100,00
08.11.2019 2219014196 školenie vodičov 4500159124 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 450,00
08.11.2019 2219014197 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500156790 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 21,539,00
08.11.2019 2219014198 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159827 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 10,707,00
08.11.2019 2219014199 školenie vodičov 4500158859 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 360,00
08.11.2019 2219014200 odber a rozbor vody 4500159772 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 296,06
08.11.2019 2219014201 oprava stavieb D a RC 4500157841 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 11,810,40
08.11.2019 2219014202 oprava stavieb D a RC 4500159862 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 61,494,00
08.11.2019 2219014203 Chemikálie 4500160716 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 331,50