Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.12.2018 2318016485 Návrhy na vyvlastnenia VP/2019/00320 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 145,66
10.12.2018 2118001545 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 1,585,00
10.12.2018 2118001548 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 477,468,74
10.12.2018 2118001549 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 22,127,35
10.12.2018 2118001550 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 66,382,06
10.12.2018 2118001551 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 1,432,406,20
10.12.2018 2218015550 firemná porada dňa 28.-29.11.2018 4500144223 Q&R service s.r.o., Dunajská 8, Bratislava, 811 08, SK 48303046 2,006,67
10.12.2018 2218015579 výmena oleja 4500143381 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 271,79
10.12.2018 2118001557 Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru ZM/2011/0444 INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK 35749229 2,580,00
10.12.2018 2318015392 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2160/2018 AGROBAN s.r.o., Bátka 160, Bátka, 980 21, SK 36046558 208,02