Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2017 2217012869 pneuservisné práce BL105ED ET/2017/0280 4500119136 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012928 pneuserv.práce BA923PP ET/2017/0280 4500119134 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012929 pneuserv.práce BA311HU ET/2017/0280 4500119129 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012932 pneuservisné práce BA916XN ET/2017/0280 4500119134 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2117001033 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné ZM/2016/0136 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 37,313,43
08.11.2017 2117001029 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 179,20
08.11.2017 2117001031 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 6,285,00
08.11.2017 2217012870 pneuservisné práce BL911JP ET/2017/0280 4500119139 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012871 pneuservisné práce BL044KZ ET/2017/0280 4500119133 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012930 pneuserv.práce BA465NC ET/2017/0280 4500119133 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60