Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2024 2224007265 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,600,60
08.07.2024 2224007322 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,019,00
08.07.2024 2224007334 prenájom k.ú. Ladomer 7-9/2024 ZM/2015/0128 4500231303 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 69,06
08.07.2024 2224007361 Vyúčtovanie školenia 4500231734 SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ 29301998 7,000,00
08.07.2024 2124000437 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0480 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 106,400,00
08.07.2024 3024000499 prevádzkovanie rádiového zar. 4500239974 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
08.07.2024 2224007206 STK BL971TA, BL987TA 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 132,00
08.07.2024 2224007267 OP a OS EZS ŠS L. Ján 4500237804 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 238,00
08.07.2024 2224007268 údržba vozovky v správe SSÚD PB ZM/2019/0125 4500218662 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 293,453,65
08.07.2024 2224007269 PK tunelov Branisko, Šibenik 6/24 ZM/2021/0060 4500238536 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,925,00