Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 2226001880 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500266309 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 432,00 |
| 26.02.2026 | 2226001882 | Provízia z predaja eDZ 01/26 | ZM/2025/1002 | 4500267698 | REAL - K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, Komárno, 945 01, SK | 36521931 | 840,53 |
| 26.02.2026 | 2226001884 | OOPP | 4500266912 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 958,60 | |
| 26.02.2026 | 3026000090 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Mgr. Monika Gabčová, Kráľova Lehota 165, Kráľova Lehota, 032 33, SK | 01011972 | 33,00 | |
| 26.02.2026 | 2226001885 | mesačná kontrola EPS 02/26 | 4500265216 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 26.02.2026 | 2226001886 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500267320 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 203,80 |
| 26.02.2026 | 2226001887 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500267164 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 182,90 |
| 26.02.2026 | 2226001888 | Hydraulické hadice | 4500267306 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 342,36 | |
| 26.02.2026 | 2226001889 | servis BL965SX | 4500266538 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 1,594,50 | |
| 26.02.2026 | 2226001890 | ND na vozidlá | 4500267033 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 762,34 |