Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2024 2224002621 Štartovací zdroj 4500234563 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 518,00
18.03.2024 3024000171 Komunálne odpady 2024 4500234794 Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK 00647209 40,07
18.03.2024 2224002622 Prášok čistiaci 4500234387 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK 53344154 85,00
18.03.2024 3024000175 trovy exekúcie 4500234949 JUDr. Andrea Nemčíková súdny exekútor, M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 42274729 72,00
18.03.2024 2224002623 tonery, odpad.nádoby ZM/2023/0098 4500232829 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 10,575,00
18.03.2024 2224002624 servis BL736IR 4500234496 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 783,46
18.03.2024 2224002625 servis BL659DY 4500234497 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 149,50
18.03.2024 2224002626 servis BA290VB 4500234498 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 1,097,38
18.03.2024 2224002627 servis BL989VA 4500234499 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 696,96
18.03.2024 2224002628 servis BL070KZ 4500234493 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 329,00